10.4 De beheersing van de organisatie |
---|
Toelichting op beleidsdoel |
Het kader risicomanagement zal worden geactualiseerd op grond van ervaringen van de afgelopen vier jaar en de tussentijds gehouden evaluatie. Daarnaast adviseren we de organisatie ten aanzien van de interne governance, risico's en beheersmaatregelen van grote transities (onder andere UPLG). De implementatie van de organisatieontwikkeling zal op een beheerste wijze moeten worden vormgegeven en uitgevoerd. Daarnaast ondersteunen we de ambtelijke organisatie onder andere bij het volgen van de implementatie van aanbevelingen van accountants en de Randstedelijke Rekenkamer. Een andere activiteit is het uitvoeren van onderzoeken, audits en het toetsen van de verbijzonderde interne controles in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording. |